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财务审计经理的主要职责

舒欣分享

  财务审计经理负责检查跟踪整改情况,督察整改落实。以下是学习啦小编整理的财务审计经理的主要职责。

  篇一

  职责:

  1、完成领导分派的财务收支审计、离任审计、专项审计等项目审计任务,对自己承担的具体审计项目和具体审计任务承担风险责任。

  2.、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。

  3、负责各项审计工作的实施,对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和审计工作底稿进行复核,负责完成主审的项目审计报告和审计调查报告的编写工作,对审计项目质量负责。

  4、编写审计报告,对报告中的各项数据必须有审计底稿支撑,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。

  5、协同上级进行审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

  6、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、 归档工作。

  7、负责对审计及相关内容的保密职责。

  8、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,财务管理、审计、会计、税务等相关专业;

  2、掌握国家财税政策,内审管理等相关制度办法,熟悉内审工作流程,对行业管理和内控建设有清晰的认识,对行业管理能提出高质量的管理建议;

  3、有5年以上经营审计、财务审计岗位工作经验或大型企业财务岗位工作经验者优先;

  4、熟悉财务软件,具备较强的数据分析、问题判断能力;

  5、具有良好的沟通能力、文字表达能力及团队合作精神。

  篇二

  职责:

  负责督查集团下辖机构的财务政策、制度、预算、资金支付等财务职能或流程内部控制建立及贯彻实施情况,并出具相关建议报告;

  财务工作质量检查,定期出具财务内控审计报告;

  定期组织督导会议,讨论修正行动计划,并督导执行;

  出具下属公司直管财务人员的绩效考核结果报审;

  任职资格:

  有事务所三年报表审计和内控审计工作经验;团队带领经验;

  具有五年以上大型集团核算管理流程管理经验;

  沟通协调能力强为人正直、忠实企业、严格自律;

  具有强烈的事业心和责任心,稳重,思维敏捷。

  篇三

  职责:

  1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作,并编写审计日志;

  2、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;;

  3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;

  4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

  5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况,必要时进行后续审计,做好审计项目业务闭环;

  6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理,保证各项资料的完整性与安全性,并及时送交档案管理员保管。

  任职要求:

  1. 会计、财务或相关专业大学本科以上学历,八年以上制药行业审计经验;

  2. 熟悉财务、税法政策,营运成本控制及核算,丰富的财务资金策划、融资及资本运作经验;

  3. 具有良好沟通能力,具有较强的语言和文字表达能力;

  4. 熟悉企业内部审计操作方法。

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