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采购报价订货流程

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  怎么进行采购报价订货?以下是小编为您整理的采购报价订货流程,希望对您有帮助。

  采购报价订货流程如下

  1、提出采购需求

  物控员:物控员汇总采购需求(计划物控→物料监控)

  2、材料申购单建立

  物控员:物控员按照采购需求建立申购单(采购→材料申购单/成品申购单)

  3、材料申购单审核

  物控主管:参考材料安全库存及生产需求,评审材料申购数量的合理性,并对申购单进行审核(采购→材料申购单/成品申购单)

  4、历史价格对比

  采购员:采购员联系供应商报价,或查询供应商的历史交易记录(采购→供应商价格管理采购→物料价格对比)

  5、供应商询价单建立

  采购员:建立供应商询价单,输入供应商、及所供应物料的价格等(采购→供应商询价单)

  6、供应商询价单审核

  财务:审核询价单,若需修改则返回询价单建立(采购→供应商询价单)

  7、申购供应商选择及审核选择供应商

  采购员:采购员从供应商询价单中作对比,从而选择合作的供应商(采购→申购供应商选择及审核)

  8、申购供应商选择及审核生成采购订单

  采购员:采购员按已选择的供应商进行筛选,向同一供应商的采购的物料由系统自动生成采购订单(采购→采购订单)


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