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企业退税申请书十篇

陈惠分享

退税是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还,即国家为鼓励纳税人从事或扩大某种经济活动而给予的税款退还。那么大家知道关于退税申请书怎么写吗?以下是小编为您整理的退税申请书模板,衷心希望能为您提供帮助!

企业退税申请书十篇

退税申请书1

__市下城区国税局:

兹有__有限公司, 税号:330103768______。 __年销售收入:____元,__年应纳税所得额:____元, 已缴所得税:__X元。根据国家税收政策,应减免所得税额:__X元,实际减免所得税额:__X元,应退税额:__X元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:____元。望批准!

申请人:__有限公司

日 期:__年8月21日

退税申请书2

国家税务局进出口税收管理分局(处):

我单位下列出口货物因__原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[2004]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[2005]68号)的有关规定,申请延期至__年__月__日之前申报,请予批准。

企业(公章)

年 月 日

退税申请书3

我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为__,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。

我公司×年×月的全部销售收入为____元,其中应税销售收入为__×元,缴纳增值税额为__×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)

目前贵局批准我公司每月领购×次开票金额×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)

退税申请书4

__________税局:

本公司____________________(纳税编码:________)。因____年6月7日在申报税款所属期为____年1月01日至____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为____年1月01日至____年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:___________)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

在____年6月8日直接(上门)申报税款所属期为____年1月01日至____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

税务登记类型:私营合伙企业

开户行:__银行

银行账号:________

特此说明!

______单位名字

20__年__月__日

退税申请书5

地税局领导:

20__年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380。1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在20__年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

申请公司:

申请日期

退税申请书6

东城区国税二所:

本企业20__年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(20__年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20__年度)未弥补亏损额:22245.89元,20__年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的亏损额为:156659.01元,本企业20__年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223.45元。( 20__年度未弥补亏损额为:156659.01元, 20__年度45564.44元)

本企业20__年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.28—45564.44=62787.84 62787.84_20%=12557.57)

经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。

__有限责任公司

20__年6月6日

退税申请书7

________海关:

根据你关签发的`税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。

1.已缴税款金额:

关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

2.申请退税理由:_______________________________________________。

3.申请退还金额:

关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

4.申请人名称:___________________________________________________

5.开户银行:_____________________________________________________

6.开户银行账号:_________________________________________________

注:《转账退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存。

退税申请书8

____税局:

本公司________(纳税编码:____)因20__年6月7日在申报税款所属期为20__年1月01日至20__年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20__年1月01日至20__年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

在20__年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20__年1月01日至20__年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业开户行:________银行银行账号:____

特此说明!

__________单位名字

____年____月____日

退税申请书9

国家税务局:

我公司成立于____年____月,____年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:____,法定代表人:____财,注册资本____万元,地址:____,登记注册类型:____公司,经营范围:____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司于____年____月____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:____,进出口企业代码:____,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:____。贵局于____年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的`申报。

我公司____年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额____美元,人民币____元。____年累计出口____美元,人民币____元。(详见附表)

因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

____________有限公司

____年____月____日

退税申请书10

镇海区税务局:

我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

宁波市____有机涂料厂

20__年2月19日

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