审计主审职责内容
审计主审需要负责对会计信息真实性、资产权益安全性及经营活动合规性进行审计监督;以下是小编精心收集整理的审计主审职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
审计主审职责1
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
审计主审职责2
1、协助拟定审计计划和方案,按计划进度完成审计工作;
2、协助完善内部审计流程及审计规范,监督有关规章制度的实施;
3、定期开展内部审计项目,对流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;
4、负责对公司状况、经营成果、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督审计;
5、单独编写审计工作底稿、完成审计报告,整理归档审计资料;
6、监督审计报告整改的落实情况;
7、其他相关经营审计、调查分析、内部控制监督等工作。
审计主审职责3
1、负责拟定公司年度审计项目方案;
2、组织实施审计项目;
3、在项目实施过程中对内对外沟通协调;
4、编制审计项目底搞和报告;
5、完成上级领导安排的其它工作。
审计主审职责4
1.起草、审查合同、协议及其他法律文件;
2.负责为公司内部各组织提供法律事务上的咨询服务;
3.参与公司业务/合同的论证,给予法律意见;
4.负责审查公司日常经营过程中的法律文书、合同,监督合同的履行;
5.协助处理法务纠纷/诉讼处理;
6.负责公司相关法律法规的整理,并提供合理的法律意见等。
审计主审职责5
1、协助审计主管对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计;
2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行;
3、通过审核查实,对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议;
4、根据审计方案,在审计经理及主管的指导下,在规定的时间内,完成现场审计工作;
5、实施现场审计工作,撰写审计底稿及报告。
审计主审职责6
1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;
3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;
审计主审职责7
1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;
3.督促跟踪审计结论和建议的落实;
4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;
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