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会计的岗位主要职责精选

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通过明确每个岗位的职责和任务,岗位职责有助于规范和细化工作的分工。这样可以避免重复劳动和混淆责任,确保每个员工清楚自己在组织中扮演的角色,从而提高工作效率和协同合作。今天小编在这给大家整理了一些会计的岗位主要职责精选,就让我们一起来看看吧!

会计的岗位主要职责精选

会计的岗位主要职责精选(篇1)

岗位职责:

1、负责公司的日常会计核算工作,正确进行财务处理、结算、编制各种财务报表;认真审核公司的各种单据、凭证,检查各种手续,做到完整、准确、及时、合法。

2、负责做好财务分析,针对存在问题,提供合理化建议,给公司领导经营决策当好参谋。

3、认真贯彻执行国家相关财经法律法规,及公司的规章制度,并严格遵守财经纪律。

4、负责做好客户、供应商账务的核算、对账、结算及台账管理工作,并确保结果准确性、时效性,维护好公司财产安全。

5、严格按照要求,完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、会计专业大专及以上学历,会计学或财务管理相关专业;

2、具有1-2年工作经验,操作过全盘账务;

3、具备一定的管理及沟通、协调能力,熟练运用word、excel、等办公软件,能根据公司经营、管理提供合理化建议;

4、具备较强的横向、纵向领导、管理、沟通及协调能力或潜能,熟悉全面预算、资金筹划、财务分析、税务筹划。

会计的岗位主要职责精选(篇2)

1。 在科主任和药库负责人领导下进行工作。

2。 负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。

3。 负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结,各种报表准确及时。

4。 参与仓库的定期盘点,负责盘点表的统计工作。

5。 参与采购计划的拟订。

6。 负责购进物资价格的审定,协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。

7。 经常与供货方进行对帐,协助财务科进行货款结算工作。

8。 指导医药院校学生生产实习工作。

9。 完成医院、科室及仓库负责人布置的其他工作

会计的岗位主要职责精选(篇3)

1、在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。

2、主动和有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。

3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。

4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。

5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。

6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7、完成财务部部长临时交办的其他任务。

会计的岗位主要职责精选(篇4)

1、负责公司按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法;

2、按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;

3、根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符;

4、负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,账务处理是否符合制度规定,做到账目清楚,数字准确,结算及时;

5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算;

6、按每月工资、水电费、管理费等费用项目编制费用分摊表;

7、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续;

8、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记账凭证的'稽核,编制财务报表的工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料;

会计的岗位主要职责精选(篇5)

1、落实会计核算政策,执行公司会计核算工作,编制公司财务报表;。

2、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。

3、审核和录入内部各类会计凭证、账务处理,协助进行费用预算控制,费用分析管理。

4、配合公司的内外部审计,及时准确提供各项财务资料和报表;

5、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。

6、做好员工报账的辅导工作。

7、领导安排的其它工作。

会计的岗位主要职责精选(篇6)

1、负责年度预算汇总,协助编制和完善预算管理制度,优化预算管理流程;

2、负责沟通及跟踪预算,定期汇总对比预算及实际数据,编制预算分析报告;

3、负责沟通、调整、更新预算,并持续完善经营分析体系;

4、深入了解各项业务,协调业务与财务的沟通,承担沟通桥梁;

5、对接预算系统供应商,对预算系统进行日常维护;

6、对接集团数据化部门,提供必要财务数据;

7、领导交办的其他工作;

会计的岗位主要职责精选(篇7)

一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符如出现不相符现象,应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。

十二、完成财务部经理安排的其他工作。

会计的岗位主要职责精选(篇8)

1、负责公司日常费用报销,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

2、负责公司销售收款、采购付款及工程结算的账务处理及往来款的核对工作。

3、负责财务相关各项票据的开具。

4、负责费用凭证核对及财务软件系统的录入以及财务软件系统管理及维护。

5、负责到工商、税务、银行、工资结算等部门办理公司相关事宜。

6、负责各类会计档案打印、装订、归档。

会计的岗位主要职责精选(篇9)

岗位职责:

1、负责日常财务核算、会计凭证、应收应付款项记账等工作;

2、及时编制财务报表,真实、准确地对财务报表进行分析;

3、负责固定资产的管理和盘点工作,保证资产的准确性、完整性;

4、负责处理税务事项,及时办理纳税申报;

5、按照公司财务制度,做好资金收支审核与监督,做好费用稽核。

任职要求:

1、全日制统招本科及以上学历,财务、会计、审计或相关专业;

2、三年以上财务工作经验,有医疗,生物相关行业工作经验者优先;

3、熟悉会计法、会计准则、企业涉及的主要税收法规;

4、熟悉操作会计全盘账目,熟悉操作金蝶、用友等财务软件。

会计的岗位主要职责精选(篇10)

1、在财务主管领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。

2、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

3、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

4、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

5、负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

6、负责执行收支计划的预算和总结工作,以及监督资金上拨和支出工作。

7、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

8、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务主管做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。

会计的岗位主要职责精选(篇11)

1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。

2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

3、负责发货票的财务监管、审核盖章,并分类保管发货结算单据;认真审核发货票,凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的,不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。

4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

5、负责邮寄增值税发票;月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表一)、增值税纳税申报表。

6、负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。

7、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析,定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记,凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。

8、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账,初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。

9、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算,收付款项及合同履行兑现工作。

10、编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等,并作出财务分析,对销售政策、销售核算存在问题进行分析。

11、负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。

12、完成领导交办的其他工作。

    2010914