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审计经理岗位的职责描述

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  审计主管负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见。下面是学习啦小编整理的审计经理岗位的职责描述。

  篇一

  职责:

  1.按照国家审计法规、集团财会审计制度的有关规定,负责拟订集团审计实施细则;

  2. 建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

  3. 组织对集团重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  4. 全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

  5.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

  6. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

  任职资格:

  1.学历要求:本科及以上学历;

  2.专业要求:财务会计、税务、审计等相关专业;

  3.工作经验:5年以上大型集团公司财务、审计工作经验;

  4.知识技能:熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;熟悉审计操作程序和审计方法;熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;熟悉财务管理、企业融资及资本运作;

  5.能力素质:良好的口头及书面表达能力;具有较强的组织、计划、控制、协调能力;具有较高的领导管理能力;较强的人际交往能力和团队协作精神;具有较强的综合分析能力。

  篇二

  职责:

  1、协助审计经理编制每年度集团下属加盟中心的审计计划。

  2、遵循内审标准开展审计活动,包括校区经营审计、财务审计、内部控制制度审计以及专项审计等

  2、协助审计经理及财务总监做好集团内及关联公司的年度内审工作。

  3、能独立完成审计资料收集、审计底稿编制、出具审计报告,并提出合理意见和建议。

  4、定期对各子公司内部管理制度及执行情况进行审计

  5、跟踪每次审计建议的执行落实情况,实施后续审计工作

  6、参与公司业务流程、制度改进和风险评估,对公司内部流程进行优化

  7、负责审计资料的原始调查的收集、整理和建档工作

  8、完成集团公司临时布置的工作

  任职要求:

  1、审计、财会、财务管理本科以上学历,熟悉会计、审计、税务、内部审计的法律法规

  2、2年以上集团公司内审实操经验,有良好的沟通、分析能力和团队协作精神

  3、有较强的责任心、原则性,工作耐心、细致,能经常出差,具备良好的计算机运用能力。

  4. 能适应出差。

  篇三

  职责:

  1、参与公司招议标过程管理,议标项目价格审查、标底及拦标价起草;

  2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,出具内控评价报告;

  3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计;

  4、参与公司需外部审计工作的联系,合同签订和审计工作的跟进;

  5、参与健全公司反舞弊机制;

  6、完成上级安排的其他临时工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业;

  2、5年以上大型制造业审计、内控、流程管理或事务所审计相关工作经验;

  3、掌握一定的制造业风险数据库和内部控制、内部审计方法论;

  4、具备风险导向、品相端正。

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