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审计经理岗位的职责描述

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  审计经理主要从事公司内部审计评估、财务报告、财务检查及人员培训、统计管理等工作。下面是学习啦小编整理的审计经理岗位的职责描述。

  篇一

  ①建立和完善集团公司内部控制评价体系;

  ②拟订并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  ③拟定审计方案,起草审计报告和管理建议等审计文书,及时向董事长和总经理提交审计工作计划和审计报告;

  ④负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  ⑤督促跟踪审计结论和建议的落实;

  ⑥依据集团公司管理需要,组织实施针对集团公司本部及各公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

  ⑦依据集团公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

  ⑧参与集团公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

  ⑨对资产的安全和完整进行审查和评估;

  ⑩完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

  篇二

  职责:

  1、根据审计年度工作计划,组织对集团及所属各事业部进行年度审计;

  2、负责公司内控体系的建设,推动公司内控机制的完善和风险防控水平的提升;

  3、组织对各类成本、费用、采购项目、重要岗位离任等进行专项审计;

  4、编制审计方案,出具高质量的审计报告,并负责各项审计意见、建议的落实和问题的整改。

  5、负责审计团队的组建及人才培养,与财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作;

  6、高质量的完成领导临时安排的其他审计工作。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,审计、财会相关专业,具有CPA等资格证书优先。

  2、五年以上审计工作经验,三年以上管理经验,项目审计负责人或项目经理优先;

  3、全面的财务管理、会计核算及内控审计等能力,熟悉企业的内部审计业务;

  4、良好的逻辑思维和分析能力,书面表达和协调能力强,接受出差安排。

  篇三

  1. 年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定;

  2. 根据公司所处的行业特性、企业的发展阶段,建立、健全并不断优化公司内部控制体系;

  3. 在集团审计部负责人的领导下,针对分子公司的内部控制和经营管理,负责具体审计项目的组织、实施。制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;

  4. 做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。负责所分工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;

  5. 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向集团审计部负责人汇报;

  6. 撰写审计报告,真实地反映被审计单位内部控制和经营管理情况,并提出适当的审计建议,提交集团审计部负责人复核;

  7. 审计后事项的跟踪管理,保证问题及时得以纠正、改进;

  8. 参与重大项目的全过程,监督并控制项目风险,对企业重大项目的实施方案,业务流程设计等事项提供咨询意见。

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