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采购订单操作流程

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  采购如何进行订单操作? 以下是小编为您整理的采购订单操作流程,希望对您有帮助。

  采购订单操作流程如下

  1、生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划,向采购部下达采购订单

  2、采购部经理根据采购订单,查阅是否有供应商合同,如果有,则安排采购员实施采购;如果没有,则安排采购员市场询价谈判

  3、采购部根据市场情况组织拟采购合同

  4、合同草案经过法律部对有关合同条款的规范性进行审核,财务部对合同的价格、政策及结算方式等进行审核5、审核后的采购合同,按合同签订权限,由采购部经理组织签订,并送法律、财务、会计部门备案

  6、采购实施环节由采购部经理负责组织、安排、协调

  7、根据供货方式由采购部经理通知行政部经理确定取货时间

  8、采购员根据供货方式和车辆安排,承担货物的运输和外观数量验收,质量人员对货物进行验收

  9、如果合格由库管员办理入库手续,入库保存。如果质量、数量、外观不合格,库管人员拒绝入库,进入退货或换货流程

  10、采购部经理根据入库单,签发核付款单,通知会计部付款

  11、会计部经理根据核付款单、入库单和采购合同办理结算事宜

  12、采购内勤将采购物资上采购台帐,并建立供应商档案,记录库存信息。

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