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财务审计主管岗位的工作职责表述

舒欣分享

  财务审计主管负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计。下面是学习啦小编整理的财务审计主管岗位的工作职责表述。

  篇一

  职责:

  1、建立和完善集团内部控制评价体系;

  2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  5、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价; 对审计整改情况进行跟踪检查;

  6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

  7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

  8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

  9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。

  10、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;

  11、定期向审计委员会汇报,做好沟通的报告和记录;

  12、配合上级监管部门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成;

  13、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。

  岗位要求:

  1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;

  2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  3、三年以上相关行业内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验者优先;

  4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

  5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

  6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。

  7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。

  篇二

  职责:

  1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。

  2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。

  3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。

  4、负责审计档案管理。

  任职资格:

  学历: 本科及以上学历

  专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理

  工作经验 3年以上(其中同一层级岗位3年以上)

  具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。

  计算机:熟练使用ERP、Word、Excel办公软件

  英语:熟练

  篇三

  职责

  1、按照年审计划展开审计工作;

  2、完成审计报告;

  3、完成审计整改;

  4、做好审计资料的整理与归档;

  5、完成领导交办的其他事务。

  岗位要求:

  1.会计、审计等相关专业本科以上学历,连续两年及以上审计工作经验;

  2.具有初级、中级会计职称或在考注册会计师;

  3.职业道德良好、法律风险及保密意识强;

  4.熟悉旅行社财务优先。

财务审计主管岗位的工作职责表述相关文章:

1.财务审计主管岗位的职责描述

2.审计主管岗位的基本职责表述

3.审计主管的具体工作职责

4.审计经理岗位的主要职责

5.审计主管的基本职责

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